【紅字發(fā)票】看這一篇就足夠了!
1368『發(fā)票』的問題經(jīng)常被大家問,下面這些問題,看看你遇到過沒? 1、什么時候需要開紅字發(fā)票? 2、紅字發(fā)票開具到底由哪一方提交紅字信息表? 3、超過認證期的發(fā)票被退回能開紅字發(fā)票嗎? 4、可以部分開具紅字...
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一、計算公式:
應交增值稅=銷項稅額-(進項稅額-進項稅額轉(zhuǎn)出)-出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應納稅額-減免稅款+出口退稅
二、會計分錄:
1、月底,進項稅額大于銷項稅額,不進行賬務處理,直接作為留抵稅額;
2、月底,銷項稅額大于進項稅額:
(1)計算應交增值稅:
銷項稅額-進項稅額-以前留抵進項稅額=本期應交增值稅
(2)結(jié)轉(zhuǎn):
借:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應交稅費-未交增值稅
(3)繳納:
借:應交稅費-未交增值稅
貸:銀行存款
『發(fā)票』的問題經(jīng)常被大家問,下面這些問題,看看你遇到過沒? 1、什么時候需要開紅字發(fā)票? 2、紅字發(fā)票開具到底由哪一方提交紅字信息表? 3、超過認證期的發(fā)票被退回能開紅字發(fā)票嗎? 4、可以部分開具紅字...
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查看全文問題描述:取得的通行費發(fā)票是普通發(fā)票,需要如何操作才能抵扣稅款呢? 答:通行費,是指有關單位依法或者依規(guī)設立并收取的過路、過橋和過閘費用。增值稅一般納稅人憑取得的通行費發(fā)票(不含財政票據(jù))上注明的...
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